根據(jù)《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團(tuán)公司2024年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃安排,集團(tuán)審計(jì)組于2024年3月21日起對(duì)歙縣徽投水務(wù)有限公司及其子公司2021年-2023年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部管理情況進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。
審計(jì)組開展現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)相關(guān)資料查閱、審計(jì)取證單取證核實(shí)、審計(jì)報(bào)告征求意見反饋等程序工作,經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)審議后于10月23日出具正式審計(jì)報(bào)告。本次審計(jì)報(bào)告共指出材料采購、物資管理、安裝工程管理、重點(diǎn)項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、以前年度審計(jì)整改情況等六個(gè)方面12個(gè)問題,并針對(duì)性提出審計(jì)建議4條。下一步,審計(jì)組將督促水務(wù)及其子公司積極、全面落實(shí)審計(jì)整改工作,并就審計(jì)整改情況在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送集團(tuán)內(nèi)審部。